審計(jì)署審計(jì)長(zhǎng)劉家義27日說(shuō),私存私放資金設(shè)立“小金庫(kù)”問(wèn)題仍然存在。此次審計(jì)發(fā)現(xiàn),82個(gè)所屬單位采取截留收入、虛列支出等方式,套取和私存私放資金4.14億元,主要用于發(fā)放獎(jiǎng)金、補(bǔ)貼等。
劉家義介紹說(shuō),一些部門(mén)監(jiān)管不嚴(yán),加之事業(yè)單位改革尚未到位,部分部門(mén)所屬單位違反財(cái)經(jīng)制度問(wèn)題比較突出。此次審計(jì)發(fā)現(xiàn)的違規(guī)問(wèn)題有80%以上發(fā)生在所屬二三級(jí)單位,涉及金額49.3億元。
據(jù)介紹,審計(jì)發(fā)現(xiàn),210個(gè)所屬單位未經(jīng)批準(zhǔn)擴(kuò)大開(kāi)支范圍等10.26億元;33個(gè)所屬單位采取虛列支出、以撥作支等方式,將1.51億元預(yù)算資金列支后撥付給下級(jí)單位或項(xiàng)目承擔(dān)單位;13個(gè)所屬單位采取重復(fù)申報(bào)項(xiàng)目、多報(bào)在編人數(shù)等方式,多申領(lǐng)財(cái)政資金0.3億元。
目前,相關(guān)部門(mén)已追回或歸還資金9.06億元,采取收回賬外資產(chǎn)、調(diào)整會(huì)計(jì)賬目等方式整改問(wèn)題金額13.06億元。