- Language: English
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什么時候會需要繳納VAT費(fèi)用呢?
進(jìn)口VAT:理論上,任何預(yù)備進(jìn)行銷售的商品進(jìn)入目的國,都需要繳納進(jìn)口VAT。以申報價值,運(yùn)費(fèi),關(guān)稅之和為基底計算。
舉個例子:一件貨物發(fā)往英國計劃銷售,申報價值為100英鎊,運(yùn)費(fèi)為10英鎊,關(guān)稅100*0.03=3英鎊,則進(jìn)口VAT為(申報價值+運(yùn)費(fèi)+關(guān)稅)*20%=(100+10+3)*20%=22.6元
銷售VAT:也就是你在每個申報季度中按照銷售情況需要向稅局繳納的費(fèi)用。稅局默認(rèn)的是你銷售的價格中已經(jīng)含有這部分VAT稅費(fèi)了。
舉個例子:還是這件商品,售價為250英鎊,稅局默認(rèn)這個價格是含稅的,所以不含稅價格:250/(1+20%)=208.4英鎊。
假設(shè)這件商品,在該申報季度中銷售出去了。則在申報的時候,這個商品應(yīng)該繳納的銷售VAT為208.4*20%=41.7英鎊。
但是,申報時,進(jìn)口VAT可以抵扣銷售VAT
也就是在實(shí)際繳納的時候,你實(shí)付的金額為41.7-22.6=19.1英鎊
這就可以看見,走不包稅渠道,按實(shí)繳納進(jìn)口VAT有多重要。
上述的例子以英國為例,其他國家的VAT計算方式都是一樣的,僅是稅率不同而已。
在實(shí)際的案例中,很多賣家對于自己需要在哪里繳納VAT也有疑慮。這里就會提到一個詞:遠(yuǎn)程銷售。
遠(yuǎn)程銷售,簡單地說,就是貨物囤積在A國,銷售往B國的行為。比如你的貨物囤在了荷蘭,發(fā)貨往英國銷售,乃至其他國家銷售。
關(guān)于這種銷售行為如何繳納VAT,根據(jù)規(guī)定。在未超過銷售國家限定的遠(yuǎn)程銷售額,則在庫存所在國繳納VAT。超過限定額的,則需要在銷售國家繳納VAT。
另外,據(jù)了解,英國還有低稅率申報(FRS),實(shí)際年銷售額不超過23萬英鎊的才能享有,而且無法抵扣進(jìn)口VAT。這里就不贅述了。
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